
銷售,沒有收錢,開了發(fā)票,做了一筆借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅金,當(dāng)月還需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅嗎,如何做分錄
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
小規(guī)模納稅人,銷售開票10000元(含稅),款末收求助稅收部分的會(huì)計(jì)分錄。發(fā)生銷售時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅。請(qǐng)問月未需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?會(huì)計(jì)分錄如何做?
答: 你問結(jié)轉(zhuǎn)指的是哪塊,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤(rùn),
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人,開票了,會(huì)計(jì)做賬,借,應(yīng)收賬款。 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,并沒有收到款,月底需要做結(jié)轉(zhuǎn),借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)嗎?
答: 你好 需要的 不管你是否收到款 損益科目都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目的


Fiona 追問
2019-03-31 15:42
蔣飛老師 解答
2019-03-31 15:43
Fiona 追問
2019-03-31 15:46
蔣飛老師 解答
2019-03-31 16:10