請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個(gè)填成了200個(gè) 發(fā)票已經(jīng)開(kāi) 問(wèn)
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個(gè)問(wèn)題我想請(qǐng)教下,就是我們?cè)纫呀?jīng)按56 問(wèn)
若原先開(kāi)票的 5634 元是含稅價(jià)(13% 稅率),則換型號(hào)后的差價(jià) 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(jià)(即包含增值稅的總差價(jià))。原先開(kāi)票時(shí),5634 元含稅價(jià)中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價(jià)款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對(duì)方實(shí)際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對(duì)方 84 元含稅差價(jià)。開(kāi)具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開(kāi)票,或直接紅沖 84 元后,對(duì)方按 5550 元支付尾款,實(shí)際應(yīng)退對(duì)方 84 元(含稅差價(jià)),無(wú)需單獨(dú)扣除稅點(diǎn),通過(guò)紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個(gè)體戶要如何應(yīng)對(duì)社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問(wèn)
你好,說(shuō)實(shí)話,沒(méi)有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會(huì)郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測(cè)試間 問(wèn)
你買的設(shè)備讓對(duì)方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答
小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入填在增值稅及附加稅費(fèi)申 問(wèn)
跟開(kāi)的普票收入合計(jì)填報(bào) 答

教育機(jī)構(gòu)的積分兌換課時(shí)怎么入賬?一課時(shí)一積分,200積分兌換一課時(shí)
答: 積分屬于合同負(fù)債, 比如,你消費(fèi)1000送100積分 借:銀行存款1000 貸:營(yíng)業(yè)收入1000/1100 合同負(fù)債100/1100 兌換時(shí) 借:合同負(fù)債 貸:營(yíng)業(yè)收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是教育機(jī)構(gòu),按照消耗課時(shí)來(lái)算收入。已經(jīng)確認(rèn)了上月收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上月少算了消耗課時(shí),收入少了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月要怎么做?
答: 你好,把上月上算的收入計(jì)入本月就可以。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
幼兒園支付其他教育機(jī)構(gòu)的課時(shí)費(fèi),如何入賬
答: 同學(xué)。屬于你的營(yíng)業(yè)成本。
我們是教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 請(qǐng)問(wèn)支付給老師的課時(shí)費(fèi)怎么寫分錄呢?
我們是教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),有老師上課,每節(jié)課給200課時(shí)費(fèi),月結(jié),需要繳稅嗎?怎么繳
1.教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)收入以課時(shí)為準(zhǔn),要怎么確認(rèn)收入2.教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都包含啥

