老師,你那邊有沒(méi)有企業(yè)接收低稅率票情況類(lèi)的說(shuō)明 問(wèn)
你好,請(qǐng)參考 本企業(yè)與個(gè)體戶(hù)構(gòu)建了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作,所涉服務(wù)或貨物采購(gòu)項(xiàng)目,均屬于個(gè)體戶(hù)日常經(jīng)營(yíng)范疇,所以依規(guī)接受其1%稅率發(fā)票作為成本列支憑證 。 答
老師晚上好,書(shū)中第111頁(yè)說(shuō)所有出口退稅業(yè)務(wù)都需要 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司是建筑總承包公司,分包給 問(wèn)
你好,班組是自己有個(gè)體戶(hù)或者企業(yè)嗎 答
樸老師,上面問(wèn)的這些我大致明白了,這些證明文件回 問(wèn)
按 1000 萬(wàn) ×20% 算轉(zhuǎn)出股數(shù)(因轉(zhuǎn)增后注冊(cè)資本已增至 1000 萬(wàn));轉(zhuǎn)出比例無(wú)法律強(qiáng)制要求,但需看公司章程,20% 在大股東 52% 持股范圍內(nèi)可行。 答
已經(jīng)回答過(guò)的老師不要回答,我想看下其他老師的答 問(wèn)
以現(xiàn)金的形式收回,同時(shí)用這個(gè)企業(yè)申報(bào)納稅 答

4月1日后開(kāi)16%稅費(fèi)需3月份在申報(bào)系統(tǒng)做未開(kāi)發(fā)票收入,這就要多交增值稅呀!還未收款,貨物已發(fā)出,算確認(rèn)收入嗎?要交稅嗎?
答: 你這個(gè)月交了,下個(gè)月開(kāi)票不用重復(fù)交的,要確認(rèn)收入
3月份有筆合同需要在4月份開(kāi)票,4月1日期稅率調(diào)整,這筆合同在做申報(bào)時(shí)做了未票收入,要開(kāi)16%的票,做完未票收入后需要繳納增值稅了,這筆稅需要交嗎
答: 你好,嗯嗯,是要繳納的呢
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月1起增值稅率下調(diào),我司16%下降到13%,那屬于4月前的收入開(kāi)票時(shí)在4月份是否能開(kāi)16%?而且在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候?qū)@部分收入需要在申報(bào)表中確認(rèn)未開(kāi)票收入繳納增值稅嗎?
答: 你好, 屬于4月前的收入開(kāi)票時(shí)在4月份是開(kāi)13%

