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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-01 10:39

那你合同也得修改了,按10萬 
開了發(fā)票借預收貸主營業(yè)務收入應交稅費

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那你合同也得修改了,按10萬 開了發(fā)票借預收貸主營業(yè)務收入應交稅費
2019-04-01 10:39:57
您好!主營業(yè)務成本是結轉的,不是這樣直接付的,借:預付賬款 10萬 貸:銀行存款 借:庫存商品20萬 貸:預付賬款 10萬 銀行存款 10萬,結轉成本:借:主營業(yè)務成本 20萬 貸:庫存商品 20萬
2018-08-09 16:20:15
你好,3月份分錄 借應收賬款 預收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2020-04-06 14:15:06
您好!你補充計入上月的9萬費用就可以了。
2018-11-29 15:47:37
學員你好,合同履約成本應該是設計院使用的分錄,你們直接計入預付賬款,交付成果后轉入成本或者費用科目
2021-11-13 13:02:00
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