
進項稅額轉(zhuǎn)出:銷售方開具發(fā)票,一筆業(yè)務多開一張發(fā)票,導致購買方前期已認證,現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄如下(煩請老師指導是否正確):購進:借:庫存商品應交稅費—應交增值稅—進項稅額貸:應付賬款紅字:借:庫存商品(紅字)應交稅費—應交增值稅—進項稅額(紅字)貸:應付賬款(紅字)轉(zhuǎn)出:借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費—未交增值稅
答: 您好 您收到紅字發(fā)票做了應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方紅字 這就跟進項稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進項稅額轉(zhuǎn)出分錄了
采購收到紅字發(fā)票,借 庫存商品 -96579.2 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 -12555.3 貸 應付賬款 -109134.5月末,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出-12555.3怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好!月末結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費未交里面
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我去年采購一批商品對方給我多開了發(fā)票,今年發(fā)現(xiàn)這個問題,紅沖了這部分發(fā)票:22年分錄借:庫存商品 藍字 應交稅費--應交增值稅(進項) 藍字貸:應付賬款 藍字今年發(fā)現(xiàn)問題紅沖借:庫存商品 紅字 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 藍字貸:應付賬款 紅字這樣嘛?
答: 您好,多開票是否多入庫!


趙月 追問
2019-04-01 10:43
maize老師 解答
2019-04-01 10:44