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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2015-12-28 14:23

要是本月沒有計提的,那就是轉(zhuǎn)入4465.45-314.58這個數(shù)吧

珍惜 追問

2015-12-28 14:46

恩,那以后3萬以下的免稅的增值稅額是不是也應(yīng)在做一筆分錄呀,平時就做的:借:銀行存款  30000 貸:主營業(yè)務(wù)收入29126.21
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(免稅)873.79  這樣的話貸方會一直掛著?

珍惜 追問

2015-12-28 14:55

那就是到月底如果是3萬以下的話:就借:銀行存款 30000 貸:主營業(yè)務(wù)收入29126.21
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅873.79     在做一筆:借:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅  873.79   貸:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅(減免稅)873.79  這樣行嗎?

珍惜 追問

2015-12-28 15:04

好的,老師麻煩再幫我看一下,年底其他的沒有什么要必須年底這兩天要調(diào)整的吧

珍惜 追問

2015-12-28 15:16

對,是發(fā)生額及余額表,這是資產(chǎn)負債表

珍惜 追問

2015-12-28 15:29

恩,好的,非常感謝老師,我看貸方掛著應(yīng)付職工薪酬有9萬多,其實是不用付的,這以后要怎么調(diào)平呀

珍惜 追問

2015-12-28 15:30

好的,謝謝老師

吳月柳 解答

2015-12-28 14:18

你做了紅字沖銷,那就看應(yīng)交稅費科目還有多少余額,然后再減去你本月計提的稅金的這個余額轉(zhuǎn)入就可以了

吳月柳 解答

2015-12-28 14:35

是,反正你應(yīng)交稅費科目平為止,不然你資產(chǎn)負債上不是變?yōu)樨摂?shù)了嗎?

吳月柳 解答

2015-12-28 14:47

你平時先根據(jù)發(fā)票做,到月底時如果是3萬以下再做一把銷項稅做到減免稅

吳月柳 解答

2015-12-28 14:56

不是,你直接做:應(yīng)交稅費-減免稅   貸:營業(yè)外收入

吳月柳 解答

2015-12-28 15:06

實收資本在借方是什么情況的?你發(fā)資產(chǎn)負責(zé)表過來吧,你這個是科目余額表吧?

吳月柳 解答

2015-12-28 15:24

問題不大,就這樣出報表吧

吳月柳 解答

2015-12-28 15:30

用現(xiàn)金走平,或是你以后計提少點工資,就沖掉了

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你做了紅字沖銷,那就看應(yīng)交稅費科目還有多少余額,然后再減去你本月計提的稅金的這個余額轉(zhuǎn)入就可以了
2015-12-28 14:18:46
擠提附加稅的稅金及附加是借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費--城建稅等,交稅:借:應(yīng)交稅費--城建稅等,貸:銀行存款,余額為0
2017-02-12 13:15:41
這個是減免稅退稅就是計入營業(yè)外收入,如果是多交的稅退稅,就是沖減稅金及附加
2019-06-11 21:29:10
計入營業(yè)稅金及附加的稅費有:營業(yè)稅、消費稅、資源稅、土地增值稅、城建稅、教育費附加。計提相關(guān)稅費時分錄: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交營業(yè)稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅等稅費
2014-09-12 10:42:34
你好,現(xiàn)在沒有主營業(yè)務(wù)稅金及附加,營業(yè)稅金及附加,指的都是稅金及附加
2020-04-02 10:48:08
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