
第一季度稅務(wù)局代開專票138834.96,預(yù)交增值稅4165.04.我現(xiàn)在申報增值稅和附加稅,請問因為增值稅預(yù)交了,所以今天申報是0,那么附加稅是按照0申報還是按照4165.04申報呢
答: 你好,附加稅按照0申報就好了呢
第一季度稅務(wù)局代開專票138834.96,預(yù)交增值稅4165.04.我現(xiàn)在申報增值稅和附加稅,因為增值稅預(yù)交了,所以今天申報是0,那么附加稅是按照0申報還是按照4165.04申報呢
答: 您好,您代開專票對時候,有預(yù)交附加稅的嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師有個問題問你清包工的工程,異地安三個點全額預(yù)交增值稅,印花稅按照合同金額千分之三也都預(yù)交了,城建稅,教育稅,地方教育稅附加,也都是按照7.3.2分別都交了。那這種情況下來當(dāng)?shù)卦鲋刀惿陥筇钔觐A(yù)交的稅實際繳納是0的。那么印花稅和那三個附加稅申報的時候。那三個附加稅是按照0增值稅申報0附加稅,還是把預(yù)交的數(shù)填進去申報,最后實繳附加稅也是0.印花稅是填0申報還是把合同金額在填一次,再把預(yù)交的數(shù)填了,最后也是實繳為0申報
答: 你好!增值稅及其附加為0,印花如果在當(dāng)?shù)赜欣U納供應(yīng)商合同的話也是0,沒有包含供應(yīng)商合同的話需要再繳納。


002 追問
2019-04-01 12:44
王晶老師 解答
2019-04-01 13:18
002 追問
2019-04-01 15:46
王晶老師 解答
2019-04-02 11:25