老師 公司給對(duì)方公司運(yùn)輸貨物,收到貨運(yùn)費(fèi) ,可以計(jì) 問(wèn)
是的,就是自己人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 答
老師,請(qǐng)問(wèn)這句話要怎么理解呢?業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā) 問(wèn)
同學(xué),你好 比如銷售收入1000萬(wàn), 業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)。 不得超過(guò)當(dāng)年銷售收入的0.5%,就是1000*0.5%=5萬(wàn)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,10*0.6=6萬(wàn)。然后5和6比,選擇小的,選擇5萬(wàn) 答
你好,老師,想請(qǐng)問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,我們現(xiàn)在又要代發(fā)一筆 問(wèn)
您好,這個(gè)是可以的,相當(dāng)于先支付一部分,在支付9月 答
老師,您好,醫(yī)藥公司,臨時(shí)請(qǐng)個(gè)人卸貨,1個(gè)月可能有1-2 問(wèn)
一個(gè)人一個(gè)月500元以下的記載個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息,才能稅前扣除 ? 答
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人填報(bào)了專項(xiàng)附加扣除信息后,公司申報(bào)工資 問(wèn)
是的,那個(gè)不需要交個(gè)稅 答

代開發(fā)票增值稅繳納稅款,附加稅按照免稅政策不繳納,還是按照預(yù)繳的增值稅計(jì)算附加稅呢?
答: 附加稅按照免稅政策不繳納
要繳納增值稅及附加稅對(duì)嗎!繳納增值稅是按照稅后的開還是按照稅前開呢?
答: 要繳納,不含稅價(jià)按稅前寫
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問(wèn)下 我們預(yù)繳的稅款 附加稅都預(yù)繳了 那我計(jì)提的時(shí)候 是按照 實(shí)際繳納的增值稅的附加計(jì)提 么 還是按照開票金額的累積增值稅計(jì)提
答: 您好 預(yù)繳的稅款 附加稅都預(yù)繳了 計(jì)提的時(shí)候 是按照 實(shí)際繳納的增值稅的附加計(jì)提

