
老師,當(dāng)我有留抵稅額的時(shí)候。防偽稅控軟件升級(jí)的增值稅減免分錄是不是就不能做???
答: 可以記賬,但不申報(bào)。
老師好 公司5月份開票系統(tǒng)升級(jí)買了稅控盤230元 直接抵減了 然后6月份在附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出非應(yīng)稅項(xiàng)目填230元 這是正確的嗎?怎么理解?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 首次購(gòu)買的稅控盤才能全額抵扣,后期的升級(jí)的不能全額抵扣。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)大家,我公司為一般納稅人,在1月5號(hào)時(shí)購(gòu)入金稅系統(tǒng),可全額抵扣。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?納稅時(shí)又要怎么做呢?不含稅金額418.8,增值稅71.2,全額490
答: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(負(fù)數(shù)) 國(guó)稅備案后,附表五有稅控設(shè)備抵扣。


羅老師 解答
2015-08-03 09:40