
這個月申報增值稅報表,但是忘了填寫進項稅轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在申報成功,但是對比不符,作廢不了,只能更正,因為有進項稅轉(zhuǎn)出,想再認證幾張進項票,還能認證,更改嗎
答: 您好,如果說有三月份開出的發(fā)票,您在4月15號之前還是可以進行勾選認證,作為您的進項稅額的。 為您提供解答,祝學習愉快
老師,我在填寫申報表時,10月份認證了三張發(fā)票,一張是購買貨物的進項,一張是百度推廣的進項,一張是房屋租賃進項,我在填寫增值稅申報表時填寫進項表時,填寫當期進項認證還是上期認證?我現(xiàn)在填寫了當期認證,但是出現(xiàn)增值稅比對不符,說是增值稅進項表2第二行應該填寫0,如果這里不填,我這三張進項該填寫哪兒?
答: 你好,上面又顯示你申報成功呢?如果你顯示的進項稅額是對的,那么你帶上申報表去稅局清卡就可以了。是填當期進項認證的。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項發(fā)票已經(jīng)認證,現(xiàn)在想更正,少認證一張,但是現(xiàn)在認證系統(tǒng)一經(jīng)確認統(tǒng)計,就不能改了,不改的話,納稅申報上的進項認證數(shù)額跟賬務憑證上數(shù)額差了幾十,這種不能更正的話怎么辦?
答: 不用更正,進項記賬和當期申報,可以不一致的

