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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-02 08:43

你好,說明總體是虧損,所以未分配利潤余額是負數(shù)

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-04-02 11:07

老師你好 所屬期是3月 農(nóng)產(chǎn)品加計扣除怎么算?

鄒老師 解答

2019-04-02 11:19

你好,按購買價款*10%計算扣除,然后加計扣除2%

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-04-02 11:20

意思是說還是按之前的計算方法 所屬期4月才實行2019年第39號公告?

鄒老師 解答

2019-04-02 11:20

你好,是的,是這樣的

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當(dāng)本年利潤被結(jié)轉(zhuǎn)時,分錄應(yīng)該是:借本年利潤正數(shù)、貸利潤分配一未分配利潤正數(shù),這樣未分配利潤余額將從借方結(jié)轉(zhuǎn)到貸方,確保賬目平衡。
2023-03-27 10:01:21
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤
2019-10-22 15:39:31
你好,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤;借:本年利潤 貸:利潤分配 -未分配利潤 虧損就做相反的分錄。
2020-02-26 11:56:02
你好 利潤分配-----未分配利潤 在貸方是盈利,正數(shù)列
2019-04-06 15:53:42
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