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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-04-02 09:01

您好,是的,先做進項稅,再做進項稅額轉(zhuǎn)出

美好的 追問

2019-04-02 09:03

那做進項稅轉(zhuǎn)出,是在當(dāng)月抵扣后,就在當(dāng)月轉(zhuǎn)出嗎?

宸宸老師 解答

2019-04-02 09:04

您好,是的, 可以當(dāng)月就轉(zhuǎn)出,做在一張憑證上就行

美好的 追問

2019-04-02 09:04

轉(zhuǎn)出的分錄是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出   嗎?

宸宸老師 解答

2019-04-02 09:06

您好,您這個專票是費用類的發(fā)票,還是成本類的發(fā)票

美好的 追問

2019-04-02 09:09

老師,費用類的

宸宸老師 解答

2019-04-02 09:11

您好 
您這樣做分錄 
借:費用類科目 
    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
   貸:銀行存款等 
借:費用類科目(稅額的金額) 
   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
 
期末,再將這2個明細科目轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”即可。

美好的 追問

2019-04-02 09:13

哦好的,謝謝老師。老師,那如果是成本類的呢?我想提前了解一下。

宸宸老師 解答

2019-04-02 09:15

您好,成本類的都是一樣的意思,就是借方用成本科目(原材料等)。

美好的 追問

2019-04-02 09:18

恩好,謝謝老師。這樣的話,2個名字科目在期末都結(jié)轉(zhuǎn)到"應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅",這樣的話,"應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅"就平了,是嗎,老師?

宸宸老師 解答

2019-04-02 09:20

您好,是的。 
您可以把把貸方的“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”看成是“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”  ,其實跟“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)”是一模一樣的。都是增加當(dāng)期的應(yīng)交增值稅的。

美好的 追問

2019-04-02 09:32

恩好的,謝謝老師。

宸宸老師 解答

2019-04-02 09:33

不客氣的,祝您工作順利

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相關(guān)問題討論
您好,是的,先做進項稅,再做進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-04-02 09:01:53
你也可以直接不認證。
2017-02-21 16:11:11
取得不準(zhǔn)抵扣進項稅的專用發(fā)票,做不抵扣勾選
2021-04-21 09:30:53
您好,不一定的,但是最好先認證,再轉(zhuǎn)出。
2017-10-28 22:37:45
你好,先認證,再然后做進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-06-24 07:22:14
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