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送心意

冰兒老師

職稱中級會計師

2019-04-02 11:21

你好,紅沖的發(fā)票填寫在申報進項稅轉出里

九命貓 i 追問

2019-04-02 11:25

老師,是這樣。我是純外貿企業(yè),之前已經做了免稅收入申報,紅沖之前的藍字發(fā)票做了退稅認證,之前申報時候是寫在已認證不抵扣那里。若填寫在附表二進項稅轉出那里后,就要交稅?本來我是不用交稅的吧,這樣要怎么操作?

九命貓 i 追問

2019-04-02 11:26

紅沖之前的藍字發(fā)票認證但沒有退稅

冰兒老師 解答

2019-04-02 11:31

去稅局將紅沖之前的藍字發(fā)票做抵扣用,再將紅字發(fā)票填在申報表中進項轉出里。具體操作可帶上所有發(fā)票,去稅局辦理,是更改之前的申報表,還是只要寫個情況說明,這個要看各地稅局的要求

九命貓 i 追問

2019-04-02 11:33

哦,明白了。那我去稅局問下。謝謝老師。

冰兒老師 解答

2019-04-02 11:41

不客氣,祝你工作學習順利

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