
增值稅報(bào)表中主表中第二欄其中應(yīng)稅貨物銷售額本年累計(jì)數(shù)少輸了一個(gè)月數(shù)據(jù),怎么辦?有沒有影響?
答: 這個(gè)不影響公司的增值稅交稅金額。后期無法補(bǔ)進(jìn)去這個(gè)數(shù)據(jù)
一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表主表中:第二欄 “其中:應(yīng)稅貨物銷售額 ”沒填,這樣報(bào)稅是不是不對(duì),已經(jīng)報(bào)過了怎么辦?
答: 你開的是13%銷售貨物的嗎?如果是的話,需要填寫的,但是你填寫不填寫不影響交稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報(bào)表的主表因?yàn)橹皼]有填寫(一)下面的其中應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,導(dǎo)致本年累計(jì)貨物和勞務(wù)銷售額和總的(一)按使用稅率計(jì)算銷售額數(shù)字對(duì)不上有沒有影響?
答: 您好,有影響的,可能導(dǎo)致申報(bào)通不過。需要明細(xì)和總的金額能夠?qū)ι稀?