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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-04-02 13:41

借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款

追問

2019-04-02 13:46

老師o(^o^)o,暫估時做的借原材料貸應(yīng)付賬款暫估,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本時借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料?,F(xiàn)在收到發(fā)票了,請問怎么做賬

maize老師 解答

2019-04-02 13:57

發(fā)票和你之前暫估有差額嗎?沒有直接貼后面有差額沖回按正確做

追問

2019-04-02 13:59

如果需要沖回,怎么做老師

追問

2019-04-02 13:59

借貸各是什么

maize老師 解答

2019-04-02 14:17

借原材料負數(shù)貸應(yīng)付賬款 負數(shù)

追問

2019-04-02 14:29

老師,上月暫估時借原材料貸應(yīng)付賬款暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本時借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料,原材料科目是零了,現(xiàn)在再做負數(shù)的原材料就負數(shù)了啊

maize老師 解答

2019-04-02 14:36

你沖回按發(fā)票做啊,你沖回不是有發(fā)票嗎,你就按發(fā)票做

追問

2019-04-03 15:17

老師,我知道了,之前暫估的部分下月到票只做紅字,然后再正常按發(fā)票做,但是暫估的部分不能再結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我又結(jié)轉(zhuǎn)成本了所以負數(shù),謝謝老師

追問

2019-04-03 15:20

老師,請問小規(guī)模納稅人如果季度不用交增值稅,那需要借營業(yè)外收入貸未交增值稅對嗎

maize老師 解答

2019-04-03 15:31

是的,需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面就可以

追問

2019-04-03 15:41

那老師,再問一下,營業(yè)外收入的數(shù)在所得稅表中的營業(yè)收入中體現(xiàn)嗎

追問

2019-04-03 15:41

就是營業(yè)外收入用不用算在收入內(nèi)

maize老師 解答

2019-04-03 15:44

需要算,這個減免是增值稅不是企業(yè)所得稅

追問

2019-04-03 15:45

奧好的謝謝

maize老師 解答

2019-04-03 15:49

滿意請給五星好評,謝謝

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你好!借庫存商品 貸應(yīng)付賬款等
2019-11-12 13:45:42
你好 3月份,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款等科目 4月份,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品
2019-05-08 11:30:23
您好,先暫估入庫,等發(fā)票來了再把暫估的沖銷,按照發(fā)票金額入賬。
2020-12-02 13:56:28
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