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送心意

蒙蒙

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師

2019-04-02 20:58

保證金分錄 
借:其他應(yīng)收款 
貸:銀行存款 
殘保金和工會經(jīng)費(fèi): 
(1)提取時(shí) 
 
借:管理費(fèi)用--殘保金-工會經(jīng)費(fèi) 
 
貸:其他應(yīng)付款--殘保金-工會經(jīng)費(fèi) 
 
(2)上交時(shí) 
 
借:其他應(yīng)付款--殘保金-工會經(jīng)費(fèi) 
 
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)

像夏天一樣 追問

2019-04-02 21:05

那個(gè)保證金退不回來也是做到其他應(yīng)收款么

蒙蒙 解答

2019-04-02 21:06

你好,保證金退不回來 
借:資產(chǎn)家減值損失 
貸:壞賬準(zhǔn)備

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2019-04-02 20:58:10
這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用科目的
2019-12-11 10:21:56
借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準(zhǔn)備 借;壞賬準(zhǔn)備 貸;其他應(yīng)收款
2017-05-10 13:31:48
殘保金借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)付款貸銀存 工會借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀存 個(gè)稅借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
2019-01-09 19:03:05
您好 請問銀行期初余額是包含收到的這筆保證金的 對么 還有其他科目錄入期初嗎
2023-11-08 15:44:57
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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