
電費(fèi)發(fā)票,還有材料發(fā)票沒有開進(jìn)來,該怎么入賬, 如果那不計提怎么做賬 沒費(fèi)用了 本來說這月先計提下月有發(fā)票再沖回
答: 可以的,沒有發(fā)票可以做費(fèi)用,發(fā)票到了紅沖然后做個收到發(fā)票的
計提的材料費(fèi),下月發(fā)票回來,有差額,怎么做賬?
答: 發(fā)票回來時,先紅沖上月計提分錄,再按發(fā)票做分錄,差額部分計入主營業(yè)務(wù)成本科目(借或貸),因為庫存商品暫估與實際的差異,造成結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本產(chǎn)生差異,所以差額要記入主營業(yè)務(wù)成本。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,做一月份的賬12月份的費(fèi)用發(fā)票,材料發(fā)票可以做賬嗎
答: 你好,費(fèi)用發(fā)票不可以,材料發(fā)票偶爾跨月是難免的


薈花之美 追問
2019-04-03 12:45
郭老師 解答
2019-04-03 12:49