
3月賣出貨,款已收,4月份開發(fā)票,3月4月分錄這么做?
答: 你好 3,借;發(fā)出商品 貸;庫存商品 借;銀行存款 貸;預收賬款 4月份,借;預收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 借;主營業(yè)務成本 貸;發(fā)出商品
3月暫估入庫月末并結(jié)轉(zhuǎn),4月沖紅上月暫估入庫沖紅結(jié)轉(zhuǎn),再根據(jù)發(fā)票入庫,還結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 3月暫估入庫月末并結(jié)轉(zhuǎn),4月沖紅上月暫估入庫沖紅結(jié)轉(zhuǎn),再根據(jù)發(fā)票入庫,如果出庫了也進行結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月份增值稅下調(diào)3%,貨3月份已發(fā)出,發(fā)票4月份開,客戶要求貨款也下調(diào)3%,這樣企業(yè)虧嗎?
答: 您好 原價100 主營業(yè)務收入=100/1.16=86.21 貨款下調(diào)3% 主營業(yè)務收入=100*0.97/1.13=85.84 企業(yè)沒有虧
3月份付出去的款,3月已做預付賬款。4月份才收到發(fā)票,請問4月份的賬應該怎么做?或者3月和4月的帳,分別應該怎么做呢?
從4月份開始才做內(nèi)賬,4月份前的不做,那現(xiàn)在有一筆貨款是3月份已付定金的,4月份支付尾款,5月份收到貨,這情況下怎么做分錄
從4月份開始才做內(nèi)賬,4月份前的不做,那現(xiàn)在有一筆貨款是3月份已付定金的,4月份支付尾款,5月份收到貨,這情況下怎么做分錄


vivi 追問
2019-04-03 13:41
鄒老師 解答
2019-04-03 13:46