
增值稅一般納稅人企業(yè),跨月沖紅了普通發(fā)票,當(dāng)期申報是直接減去跨月沖紅的銷售額申報嗎?申報時顯示票表比對不通也可以直接申報然后再去稅局清卡嗎?
答: 你好 是的 當(dāng)期開了負(fù)數(shù)的話 是需要以負(fù)數(shù)減去在申報 看下審核不過是什么原因
一般納稅人下個月紅沖上個月的發(fā)票,申報下個月增值稅的時候可以直接抵減紅沖的稅額的金額申報嗎,還是紅沖部分只能另外申報退稅,不能直接抵減
答: 你好,可以按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,跨月紅沖上月開的所有增值稅普票,現(xiàn)在零申報,顯示比對不通過,應(yīng)該如何申報?
答: 你好,跨月紅沖,說明上個月發(fā)票 正常的銷項發(fā)票,這個申報上個月的稅款應(yīng)當(dāng)按正常發(fā)票申報才是的


鯨靜 追問
2019-04-03 16:24
meizi老師 解答
2019-04-03 16:31