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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-04 09:51

借:銀行存款 
      貸:管理費(fèi)用--殘保金

旺仔 追問

2019-04-04 11:03

老師,我們銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是吧?那附加稅呢?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

張艷老師 解答

2019-04-04 11:49

1、是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 
2、有繳納增值稅,那么附加稅也是要繳納的 
3、需要月末將稅金及附加科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目。 
 
如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時給予評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。感謝您的理解??!

旺仔 追問

2019-04-04 11:52

附加稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄 
是不是 
借:城建    教育地方教育附加 
貸:營業(yè)金及附加?

張艷老師 解答

2019-04-04 11:56

附加稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 
借:稅金及附加 
     貸:本年利潤

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用--殘保金
2019-04-04 09:51:15
你好,是退回什么時候繳納的殘保金?
2019-08-19 15:25:49
收到退回的,直接沖減管理費(fèi)用
2019-04-02 11:15:06
你好 借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=? 借;其他應(yīng)付款——?dú)埍=? 貸;以前年度損益調(diào)整等科目
2019-04-07 10:00:05
你好 計入營業(yè)外收入就可以了 借銀行存款 貸營業(yè)外收入
2019-04-09 16:42:11
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