- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2019-04-04 11:31
您好!你沒有計提,但是又支付了?
相關(guān)問題討論

您好!你沒有計提,但是又支付了?
2019-04-04 11:31:46

你好 不用計提 交時 借管理費用稅金 貸銀行
2020-06-06 12:30:06

銷售時
借:銀行存款/應(yīng)收帳款
貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 -銷項
1.先結(jié)轉(zhuǎn) 銷項/進(jìn)項等三級科目
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2.
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
3.支付增值稅
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
2019-09-18 20:39:08

內(nèi)帳和外帳的分錄是相同的,分錄如下:
1、計提本月增值稅:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2、支付上月增值稅:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
3、支付上月印花稅:
借:稅金及附加
貸:銀行存款
2018-05-05 11:28:42

你好,是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人繳納的增值稅?
2020-07-14 16:56:38
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2019-04-04 11:34
宋生老師 解答
2019-04-04 11:36