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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-04-04 13:57

你好,勞務(wù)成本暫估不會導(dǎo)致存貨負(fù)數(shù)啊  
存貨是不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的

時(shí)過 境遷, 追問

2019-04-04 14:04

老師您好,暫估成本我做了這樣的分錄 
借:主營業(yè)務(wù)成本——暫估  
貸:勞務(wù)成本——暫估  
這樣勞務(wù)成本期末就出現(xiàn)貸方負(fù)數(shù)余額了,所以報(bào)表上面存貨就變負(fù)數(shù)了

時(shí)過 境遷, 追問

2019-04-04 14:05

老師您好,暫估成本我做了這樣的分錄 
借:主營業(yè)務(wù)成本——暫估  
貸:勞務(wù)成本——暫估  
這樣勞務(wù)成本期末就出現(xiàn)貸方余額了,所以報(bào)表上面存貨就變負(fù)數(shù)了

鄒老師 解答

2019-04-04 14:06

你好,你之前沒有做這個(gè)分錄嗎 
借;勞務(wù)成本——暫估   貸;應(yīng)付職工薪酬等科目

時(shí)過 境遷, 追問

2019-04-04 14:12

老師您好,情況是這樣的, 
我們給客戶進(jìn)行技術(shù)服務(wù),客戶要求先開票然后再付款,本身這件事情開始就很不符合規(guī)則,但沒辦法客戶要求的,所以我們先開了專用發(fā)票,開了發(fā)票就得確認(rèn)收入,可是整個(gè)技術(shù)服務(wù)還沒有完工,沒辦法確認(rèn)成本,所以我就暫估了成本,預(yù)計(jì)十個(gè)月完工,這才剛剛第一個(gè)月,所以第一個(gè)計(jì)提工資的時(shí)候我就做了第一個(gè)月的借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬。

鄒老師 解答

2019-04-04 14:13

你好,那暫估了勞務(wù)成本,結(jié)轉(zhuǎn)了之后勞務(wù)成本是0,怎么會導(dǎo)致負(fù)數(shù)呢

時(shí)過 境遷, 追問

2019-04-04 14:18

是這樣的,我暫估了十個(gè)月的成本100萬,每個(gè)月10萬,我在計(jì)提工資的時(shí)候, 
借:勞務(wù)成本——技術(shù)服務(wù) 10萬 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 10萬 
然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 
借:主營業(yè)務(wù)成本——暫估 100萬 
貸:勞務(wù)成本——暫估 100萬· 
這樣勞務(wù)成本科目就出現(xiàn)了-90萬的余額,所以存貨就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了。 
我知道我肯定是哪里出問題了,所有麻煩老師您給指點(diǎn)一下,謝謝

鄒老師 解答

2019-04-04 14:30

你好,你需要根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)金額暫估,需要做到暫估與結(jié)轉(zhuǎn)金額一致才是的

時(shí)過 境遷, 追問

2019-04-04 14:34

老師您好,如果十個(gè)月工期,那我需要一次性暫估十個(gè)月100萬呢,還是按月每月暫估10萬呢,哪個(gè)合理一點(diǎn)

鄒老師 解答

2019-04-04 14:47

你好,你可以按月暫估

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你好,勞務(wù)成本暫估不會導(dǎo)致存貨負(fù)數(shù)啊 存貨是不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的
2019-04-04 13:57:56
那老師年末呢?
2019-11-27 15:51:06
那發(fā)生成本時(shí)怎么做分錄呢?老師,我發(fā)生的都沒有做,
2016-10-12 16:31:23
你好!可以的。不用擔(dān)心了
2021-10-15 10:35:13
勞務(wù)成本科目有余額,資產(chǎn)負(fù)債表上就出現(xiàn)了存貨代表什么
2024-03-27 16:37:21
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