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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-04-04 14:57

你好 增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個人就其實(shí)現(xiàn)的增值額征收的一個稅種。增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。

依水落花聽雨 追問

2019-04-04 15:00

怎么個抵扣法,我問的是

meizi老師 解答

2019-04-04 15:14

你好  按進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票上面的稅額來抵扣

依水落花聽雨 追問

2019-04-04 15:16

用數(shù)字乘百分之16我明白,我問的是記賬憑證的時候怎么抵扣你能明白我說的不

meizi老師 解答

2019-04-04 15:20

你好 你說的是在月末的時候 一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 
繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

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你好 增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個人就其實(shí)現(xiàn)的增值額征收的一個稅種。增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。
2019-04-04 14:57:23
你好,就是收了專票但用于非應(yīng)稅項(xiàng)目就不允許抵扣,比較福利或業(yè)務(wù)招待方面
2017-02-20 15:24:48
只有一般納稅人才具有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的特權(quán),小規(guī)模是沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣的。抵扣的意思就是 公司向供應(yīng)商采購貨物取得供應(yīng)商開具的增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián)可以拿去認(rèn)證,從而可以少交稅金。 你們公司銷售的時候會要計(jì)提銷項(xiàng)稅金,那么實(shí)際申報的時候只需要就繳納稅金=銷項(xiàng)稅金-進(jìn)項(xiàng)稅金,表示進(jìn)項(xiàng)抵扣了。
2016-09-03 21:14:47
同學(xué),你好,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺。
2021-08-11 15:04:16
您好,您從哪里看到的這句話啊,麻煩給個截圖或者網(wǎng)址看看,謝謝。
2018-08-01 23:43:20
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