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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-04-04 14:57

你好 增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人就其實現(xiàn)的增值額征收的一個稅種。增值稅抵扣:應交的稅費=銷項稅-進項稅。

依水落花聽雨 追問

2019-04-04 15:00

怎么個抵扣法,我問的是

meizi老師 解答

2019-04-04 15:14

你好  按進項稅發(fā)票上面的稅額來抵扣

依水落花聽雨 追問

2019-04-04 15:16

用數(shù)字乘百分之16我明白,我問的是記賬憑證的時候怎么抵扣你能明白我說的不

meizi老師 解答

2019-04-04 15:20

你好 你說的是在月末的時候 一般納稅人結轉就可以了 結轉進項時 
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 
結轉銷項時 
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 
結轉進項稅轉出時 
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 
繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

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你好 增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人就其實現(xiàn)的增值額征收的一個稅種。增值稅抵扣:應交的稅費=銷項稅-進項稅。
2019-04-04 14:57:23
你好,就是收了專票但用于非應稅項目就不允許抵扣,比較福利或業(yè)務招待方面
2017-02-20 15:24:48
只有一般納稅人才具有抵扣進項稅額的特權,小規(guī)模是沒有進項抵扣的。抵扣的意思就是 公司向供應商采購貨物取得供應商開具的增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián)可以拿去認證,從而可以少交稅金。 你們公司銷售的時候會要計提銷項稅金,那么實際申報的時候只需要就繳納稅金=銷項稅金-進項稅金,表示進項抵扣了。
2016-09-03 21:14:47
同學,你好,增值稅發(fā)票綜合服務平臺。
2021-08-11 15:04:16
您好,您從哪里看到的這句話啊,麻煩給個截圖或者網(wǎng)址看看,謝謝。
2018-08-01 23:43:20
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