
以前年度所得稅多交了549.21,稅局不讓申請(qǐng)退款和抵扣,需要把年度報(bào)表改一下…需要怎么調(diào)整?
答: 你好把費(fèi)用調(diào)減了,就可以了呢
老師,交上一年度所得稅年報(bào)需要計(jì)提嗎?分錄怎么寫呢?需要涉及調(diào)整以前年度損益嗎?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
補(bǔ)繳以前年度所得稅,民非企業(yè)如何處理
答: 你好,借非限定性凈資產(chǎn)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 然后,借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款

