
上月交接時,上個會計在過年期間報銷單據(jù)時自己墊付了很多現(xiàn)金,期末余額現(xiàn)金在貸方,月末結(jié)轉(zhuǎn)時未注意,上月的賬務(wù)已經(jīng)做了月末結(jié)轉(zhuǎn),這樣還有沒有辦法修改。
答: 同學(xué)??梢愿鶕?jù)返結(jié)賬去修改,或者在這個月通過調(diào)賬的方式 修改
如果現(xiàn)金支票和報銷單的金額一樣,就是按報銷單的錢數(shù)提的錢,那記賬的時候直接借:經(jīng)費支出,貸:零余額用款額度,行不行,還是必須記兩筆:借:現(xiàn)金 貸:零余額用款額度,借:經(jīng)費支出,貸:現(xiàn)金。
答: 必須記兩筆:借:現(xiàn)金 貸:零余額用款額度, 借:經(jīng)費支出,貸:現(xiàn)金
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
對賬的時候,所有報銷單都是對的,為什么卡里的余額多了6千元
答: 你好; 那你去核對下是否有錢 比如客戶轉(zhuǎn)入了貨款之類的。 導(dǎo)致你 余額多了。? ? 或者是 有退款的情況

