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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-06 14:32

你好,你看不輸入是否可以保存

GaMeng 追問

2019-04-07 08:37

能保存。老師,1月暫估庫存商品6500元(借庫存商品,貸應(yīng)付賬款),而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本(借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品),3月份這張發(fā)票到手,怎么做財務(wù)處理?

小惑老師 解答

2019-04-07 08:40

你是一般人嗎?跟你暫估的金額有差距嗎?具體是什么情況

GaMeng 追問

2019-04-07 08:53

是一般納稅人。實際發(fā)票金額是6200,怎么調(diào)整成本

小惑老師 解答

2019-04-07 08:55

沖減6500以前成本 重新做采購,沖減多結(jié)轉(zhuǎn)300成本

GaMeng 追問

2019-04-07 09:02

老師,我是要將前面做的兩筆分錄,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款;借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,都沖紅?然后重新在3月做分錄?借庫存商品,借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額,貸銀行存款;借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品?

小惑老師 解答

2019-04-07 09:15

1.借庫存商品,貸應(yīng)付賬款;(紅字) 
2.重做借庫存商品,借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額,貸銀行存款 
3.借:庫存商品 
貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,你看不輸入是否可以保存
2019-04-06 14:32:32
你好,應(yīng)付賬款明細(xì)是暫估應(yīng)付賬款 庫存商品需要錄入名稱,數(shù)量,單價信息
2018-06-29 10:20:59
你好,一般是小數(shù)點后兩位的
2020-01-09 09:42:15
你好!是的。先紅字沖減暫估的,然后再按發(fā)票再入一次
2022-01-07 09:29:35
需要沖銷暫估的分錄,再按發(fā)票的金額做入庫處理,結(jié)轉(zhuǎn)成本
2018-10-22 11:24:41
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