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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-04-06 16:53

您好,那您可以沖減未開票收入,然后在補開發(fā)票,但是只能不補原來的幾萬塊,其他剩余的就要按現(xiàn)在的收入入賬,

1358035012 追問

2019-04-06 17:19

嗯,知道了

1358035012 追問

2019-04-06 17:19

那存幾萬塊現(xiàn)金進去?

1358035012 追問

2019-04-06 17:30

把剩余得幾萬塊錢存到公戶,然后紅沖原來得無票收入,開個13萬得發(fā)票是吧?

文老師 解答

2019-04-06 19:33

是的,可以這樣操作的的,

1358035012 追問

2019-04-06 20:41

嗯嗯

1358035012 追問

2019-04-06 20:53

怎么沖減未開票收入啊,在賬上紅沖,還是申報時紅沖???

文老師 解答

2019-04-07 06:33

申報的時候要紅沖,做賬也需要,就是原來做未開票收入的時候的負數(shù)分錄

1358035012 追問

2019-04-07 09:22

做賬得時候做紅沖不是退貨了嘛?申報在哪里紅沖啊

文老師 解答

2019-04-07 09:29

就在未開具發(fā)票里面填負數(shù),不一定是退貨,你是紅沖未開具發(fā)票,然后按開具的發(fā)票入賬

1358035012 追問

2019-04-07 10:28

哦。好,那現(xiàn)在賬面沒有庫存啊,要等供應(yīng)商給我們開進項才能給客戶開銷售發(fā)票吧?

文老師 解答

2019-04-07 10:58

沒有的話,您可以先暫估入賬

1358035012 追問

2019-04-07 11:26

就是可以先給客戶開發(fā)票是嘛?

文老師 解答

2019-04-07 11:33

是的,可以的,先根據(jù)暫估對結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后以后來發(fā)票了再沖減暫估

1358035012 追問

2019-04-07 11:40

嗯,好的,謝謝老師

文老師 解答

2019-04-07 13:59

不客氣,這是我們的職責所在

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您好,那您可以沖減未開票收入,然后在補開發(fā)票,但是只能不補原來的幾萬塊,其他剩余的就要按現(xiàn)在的收入入賬,
2019-04-06 16:53:51
你好,是這樣的。
2019-06-12 22:37:06
您好 請問業(yè)務(wù)發(fā)生了么
2021-05-15 13:47:44
看簽訂合同的單位是哪一方,簽訂合同的對方作為被告
2015-12-20 11:01:12
2月?多開發(fā)票,需要看紅字發(fā)票
2020-03-04 22:22:52
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