
之前應(yīng)收明細款沒有入期初數(shù),現(xiàn)在清賬怎么把相差的數(shù)補上?
答: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「銷項稅額」
期初余額應(yīng)收賬款的明細數(shù)怎么輸入
答: 您好,就根據(jù)您上期期末的余額錄入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,初始錄入的應(yīng)收賬款沒有明細,現(xiàn)在我想把應(yīng)收賬款分明細出來要怎么分
答: 就是分應(yīng)收XX就可以 明細寫上客戶名等這樣就好

