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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-07 18:45

您好 
借 其他應(yīng)收款~法人 
貸 銀行存款 
借 應(yīng)付職工薪酬~工資 
貸 其他應(yīng)收款~法人

紫茉莉 追問

2019-04-08 19:47

老師,轉(zhuǎn)給法人的錢其中一部分是用來支付1、2、3月份的臨時(shí)工費(fèi),那這部分的分錄具體怎么做呢?(1、2、3月份的臨時(shí)工費(fèi)用,入的是管理費(fèi)用~工資)

bamboo老師 解答

2019-04-08 20:08

借 其他應(yīng)收款~法人 
貸 銀行存款 
借 管理費(fèi)用~工資 
貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 
借 應(yīng)付職工薪酬~工資 
貸 其他應(yīng)收款~法人

紫茉莉 追問

2019-04-08 21:20

老師,那摘要就寫 :支付1、2、3月份的工資嗎?(核算工資當(dāng)時(shí)是按月份核算的)法人是寫具體姓名還是就寫法人?

bamboo老師 解答

2019-04-08 21:21

最好按月寫分錄  
法人寫具體名字

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您好 借 其他應(yīng)收款~法人 貸 銀行存款 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 其他應(yīng)收款~法人
2019-04-07 18:45:35
你轉(zhuǎn)給法人是其他應(yīng)收款,那這個(gè)錢到底是公司用還是法人個(gè)人在用呢。
2021-03-29 15:59:30
要有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票才可以的,沒有的話只能計(jì)入營業(yè)外支出
2020-04-13 22:25:20
不一定,現(xiàn)金結(jié)算也是可以的
2018-07-05 12:28:48
你好!操作上是沒問題的。
2018-01-16 15:37:31
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