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紫茉莉
于2019-04-07 18:41 發(fā)布 ??3153次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-04-07 18:45
您好 借 其他應(yīng)收款~法人 貸 銀行存款 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 其他應(yīng)收款~法人
紫茉莉 追問
2019-04-08 19:47
老師,轉(zhuǎn)給法人的錢其中一部分是用來支付1、2、3月份的臨時(shí)工費(fèi),那這部分的分錄具體怎么做呢?(1、2、3月份的臨時(shí)工費(fèi)用,入的是管理費(fèi)用~工資)
bamboo老師 解答
2019-04-08 20:08
借 其他應(yīng)收款~法人 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 其他應(yīng)收款~法人
2019-04-08 21:20
老師,那摘要就寫 :支付1、2、3月份的工資嗎?(核算工資當(dāng)時(shí)是按月份核算的)法人是寫具體姓名還是就寫法人?
2019-04-08 21:21
最好按月寫分錄 法人寫具體名字
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
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紫茉莉 追問
2019-04-08 19:47
bamboo老師 解答
2019-04-08 20:08
紫茉莉 追問
2019-04-08 21:20
bamboo老師 解答
2019-04-08 21:21