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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-07 20:52

沖銷1月、2月計(jì)提印花稅的分錄,重新計(jì)提計(jì)入稅金及附加就可以了,用賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整處理

嘟嘟 追問

2019-04-07 20:54

摘要寫 (調(diào)整1月2號(hào)憑證)  做紅字處理嗎 ?  直接在3月再重新做分錄嗎  老師

江老師 解答

2019-04-07 20:55

上述說法完全正確,是這樣的。

嘟嘟 追問

2019-04-07 20:56

賬務(wù)處理是什么意思 老師  不是很明白專業(yè)術(shù)語(yǔ)

江老師 解答

2019-04-07 20:58

賬務(wù)處理就是做會(huì)計(jì)分錄,借貸分錄。

嘟嘟 追問

2019-04-07 20:58

謝謝  老師再問一下 調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄 原始憑證怎么附

江老師 解答

2019-04-07 21:01

沖銷的不用附原始資料。更正的計(jì)提數(shù)據(jù)可以做一個(gè)一月、二月計(jì)提的數(shù)據(jù)依據(jù)。

嘟嘟 追問

2019-04-07 21:10

老師 還需要再麻煩一下   開具的紅字發(fā)票跟正常的正數(shù)金額做會(huì)計(jì)分錄時(shí)能加在一起嗎  因?yàn)殚_具了紅字發(fā)票又重開了一分一模一樣的  如:一份紅字發(fā)票銷售金額-9224.14  稅額-1475.86。 
2份正數(shù)發(fā)票銷售總額10635.43 稅額1701.67 
會(huì)計(jì)分錄  
借:銀行存款1637.1 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1411.29 
   應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷)225.81 
可以嗎

江老師 解答

2019-04-07 21:12

開具紅字發(fā)票與正常的藍(lán)字發(fā)票可以合并一起進(jìn)行賬務(wù)處理。因?yàn)閷?duì)于你們而言,全部屬于你們的銷售發(fā)票。

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沖銷1月、2月計(jì)提印花稅的分錄,重新計(jì)提計(jì)入稅金及附加就可以了,用賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整處理
2019-04-07 20:52:54
你好 借:稅金及附加 貸:管理費(fèi)用
2022-03-01 16:29:47
實(shí)際繳納在幾月份做到幾月份
2019-02-16 12:48:22
你好 那你就走以前年度損益調(diào)整 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)
2020-03-09 13:24:16
你好 那你就做 借 稅金及附加-18 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 -18
2020-01-03 14:22:08
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