
有一筆往來款,做的借銀行50w 貸其他應(yīng)收,跟這筆業(yè)務(wù)相關(guān)的,另一個(gè)分錄,法院的罰款就是用這筆錢做了管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用69w 貸銀行存款,現(xiàn)在要沖回,怎么做啊,
答: 您現(xiàn)在是要沖回這個(gè)其他應(yīng)收的余額,是嗎?
之前有一筆往來,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 ,現(xiàn)在這筆款轉(zhuǎn)入費(fèi)用怎么做,做 借 其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用 不對(duì)呀
答: 你好,其他應(yīng)付款是無法轉(zhuǎn)為費(fèi)用的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2018年10月有一筆管理費(fèi)用本應(yīng)做成:借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款,誤記成:借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,2019年1月,對(duì)方單位把錢退回了,現(xiàn)在要沖借款,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做分錄?
答: 你好。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款。


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2019-04-08 09:51
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