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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2019-04-08 09:46

借:應交稅費——待認證進項稅額 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

SFC—SFC 追問

2019-04-08 09:51

這發(fā)票3月份的時候認證了,我現(xiàn)在是做3月份的賬的,是不是還要做一筆借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅費——待認證進項稅額 ?

岳老師 解答

2019-04-08 10:36

是的,接著我上面的分錄,再做這一筆。

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相關問題討論
你好,是取得專用發(fā)票,暫時沒有認證抵扣?
2018-09-10 16:01:09
是這樣做會計分錄的
2018-11-23 17:45:08
你好,這個是什么經濟業(yè)務?
2016-12-27 21:11:02
兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方沒有發(fā)生額
2019-01-04 18:04:04
應該這樣處理:開始取得發(fā)票時借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行。進項稅額轉出是借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-05-30 19:54:46
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