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趙飛飛
于2020-04-02 17:41 發(fā)布 ??1361次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2020-04-02 17:43
借:管理費用-通訊費 42271.69 應交稅費-待認證進項稅額 2539.03 貸:銀行存款44810.71你這筆分錄是之前錯誤分錄嗎?金額有錯誤嗎?
趙飛飛 追問
2020-04-02 17:47
嗯。金額沒有問題?,F(xiàn)在就是要把發(fā)票退回去。不知道咋做賬了。這個是3月份賬上的分錄。
2020-04-02 17:48
這個分錄是原分錄?,F(xiàn)在需要改嗎?還是收到正確發(fā)票以后再改?
小惑老師 解答
2020-04-02 17:51
你好,如果金額沒有問題,就不用處理了,直接把正確發(fā)票貼后面即可
2020-04-02 17:58
嗯。明白了。那如果金額有問題的要怎么做呢。
2020-04-02 18:00
簡單做法把之前分錄沖紅,然后做正確的?;蛘吒鶕?jù)金額大小做調整差額
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管理費用的進項稅,入賬時做借管理費用-辦公費,應交稅費-待抵扣進項稅額,貸銀行存款行嗎
答: 你好,是取得專用發(fā)票,暫時沒有認證抵扣?
收到管理費用專票,借管理費用,應交稅費~進項貸銀行存款?
答: 是這樣做會計分錄的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
費用進項票入賬,是不是記借管理費用 應交稅費-待抵扣進項稅額貸銀行存款
答: 你好,如果付款了,本月發(fā)票認證,是借管理費用,借應交稅費――應交增值稅――進項稅額 貸銀行存款
我單位想把之前的進項稅做轉出,請問如下操作是否正確:借:管理費用 100 貸:銀行存款 100借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 13.79 貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額轉出 13.79我個人理解應該是:1、先將之前的費用憑證沖回:借:管理費用 -100 貸:銀行存款 -1002、借:管理費用 86.21 進項稅 13.79 貸:銀行存款 1003、借:管理費用 13.79 貸:進項稅轉出 13.79請幫忙確認,哪種方法最合理,謝謝!
討論
電費是借:管理費用-電費應交稅金-進項稅貸:銀行存款嗎?
智聯(lián)招聘的服務費的會計分錄是借管理費用~招聘費 貸銀行存款還是借管理費用~招聘費 應交稅費~應交增值稅(進項稅額) 貸銀行存款 有這個借應交稅費嗎
4月到11月的租金10000,11月銀行付款10000,12月收到發(fā)票,11月分錄 借:管理費用—租金10000 貸:銀行存款10000,12月收到發(fā)票做借:應交稅費-進項稅額(10000/1.05*0.05) 貸:管理費用-租金
做錯了個憑證“借管理費用 貸銀行存款” 正確的憑證應該是“借管理費用 借應交稅費-進項稅 貸銀行存款”可以這樣改回來嗎:摘要補xx號憑證 借應交稅費 貸管理費用
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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2020-04-02 17:47
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2020-04-02 17:48
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2020-04-02 17:51
趙飛飛 追問
2020-04-02 17:58
小惑老師 解答
2020-04-02 18:00