
收到管理費用專票,借管理費用,應(yīng)交稅費~進項貸銀行存款?
答: 是這樣做會計分錄的
管理費用的進項稅,入賬時做借管理費用-辦公費,應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,貸銀行存款行嗎
答: 你好,是取得專用發(fā)票,暫時沒有認證抵扣?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅控盤。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費 貸:管理費用 和 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費 借:管理費用(紅字)有什么區(qū)別
答: 兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方?jīng)]有發(fā)生額
做錯了個憑證“借管理費用 貸銀行存款” 正確的憑證應(yīng)該是“借管理費用 借應(yīng)交稅費-進項稅 貸銀行存款”可以這樣改回來嗎:摘要補xx號憑證 借應(yīng)交稅費 貸管理費用
3c認證費開了增值稅專票,做賬可以下管理費用?借管理費用,應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅,貸銀行存款)
收到發(fā)票,應(yīng)該是借:管理費用 應(yīng)交稅費-進項稅費 貸:銀行存款,但當時沒有注意是專票,直接把稅費也記到管理費用去了,本月應(yīng)該怎么修正調(diào)整呢?
請問這個分錄做對嗎?借:管理費用 3838.4 借:應(yīng)交稅費進項稅 208.71貸:銀行存款 4047.13


可樂加番茄 追問
2017-08-26 16:58
鄒老師 解答
2017-08-26 16:59
可樂加番茄 追問
2017-08-26 17:20
鄒老師 解答
2017-08-27 09:35
可樂加番茄 追問
2017-08-27 10:31
鄒老師 解答
2017-08-27 16:18