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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-08 14:18

你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額需與未交增值稅對沖的

snowyx雪 追問

2019-04-08 14:20

哦,那就是借記”應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅”,貸記”應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅”對嗎

鄒老師 解答

2019-04-08 14:21

你好,是的,是這樣做分錄

snowyx雪 追問

2019-04-08 14:21

這是需要發(fā)生開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的當(dāng)月就對沖嗎?

鄒老師 解答

2019-04-08 14:26

你好,是有增值稅應(yīng)納稅額可供抵扣的月份對沖

snowyx雪 追問

2019-04-08 14:26

哦,也就是可以跨越對沖的吧

snowyx雪 追問

2019-04-08 14:26

跨月

鄒老師 解答

2019-04-08 14:30

你好,可以的,并不一定是當(dāng)月的

snowyx雪 追問

2019-04-08 14:45

老師,由于我們公司之前都有留抵的進(jìn)項稅,上個月才產(chǎn)生增值稅,所以做賬時忘記結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,可以跨月結(jié)轉(zhuǎn)吧?

鄒老師 解答

2019-04-08 14:49

你好,忘記了那就只能是之后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了

snowyx雪 追問

2019-04-08 14:49

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-04-08 14:51

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額需與未交增值稅對沖的
2019-04-08 14:18:45
是的 期末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)過去
2019-09-20 16:27:21
你直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面就行。
2021-12-16 08:10:30
這個都是必須做的分錄
2018-04-28 16:44:25
你好,應(yīng)交稅費(fèi)余額填在應(yīng)交稅費(fèi)項目,貸方減借方
2020-12-31 11:14:59
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