
企業(yè)開票信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅的,財務(wù)在做賬時還需要將其從”應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額”科目轉(zhuǎn)到”應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅”科目嗎
答: 你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額需與未交增值稅對沖的
老師,稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),減免后應(yīng)交增值稅減免稅額科目有余額,要在當(dāng)月再做個結(jié)轉(zhuǎn)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅未交增值稅科目嗎?
答: 是的 期末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)過去
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額就這一步是必須要做的嗎轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,就不用再做賬了,就這樣等在掛在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的借方。如果其余額在貸方時,還應(yīng)再將其余額轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目
答: 這個都是必須做的分錄


snowyx雪 追問
2019-04-08 14:20
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2019-04-08 14:21
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2019-04-08 14:51