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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-08 16:15

您好 
借:預付賬款 
貸:銀行存款

追問

2019-04-08 16:17

收到發(fā)票后怎么做?老師

bamboo老師 解答

2019-04-08 16:18

借:成本費用等 
應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
貸:預付賬款

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相關問題討論
您好 借:預付賬款 貸:銀行存款
2019-04-08 16:15:17
你好,先都做到庫存商品中,領用時,再計入主營業(yè)務成本
2019-01-14 08:19:52
就是銷售收入抵扣債務 借:應付賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2020-06-04 22:37:34
你好,分錄是 借管理費用 貸銀行存款
2019-04-01 17:02:28
借:庫存商品貸:其他應付款
2017-05-15 07:58:54
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