
老師,我想問一下,做6月的會計分錄時:發(fā)工資時:應付職工薪酬:11200,庫存現(xiàn)金:11200,計提工資時:管理費用11200 應付職工薪酬:11200,現(xiàn)在做7月份的會計分錄:提工資時:管理費用:16500 應付職工薪酬:16500,付工資時:應付職工薪酬:11200 庫存現(xiàn)金:11200 , 這樣的話,本期應付職工薪酬期末 會有余額,這樣可以嗎?
答: 你好!那就是有未發(fā)放的,最好是轉到其他應付款里邊,不要在應付職工薪酬科目下有余額
報銷職工醫(yī)療費,分錄怎么做?借應付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金。但一開始沒計提應付職工薪酬會不平吧?
答: 您好 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-福利費 借 應付職工薪酬-福利費 貸 庫存現(xiàn)金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這筆分錄為什么不加“應付職工薪酬”借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
答: 這是招待他人產生的費用,不是員工的費用,不用通過應付職工薪酬核算

