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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-04-08 17:45

您好,是購買的稅控設(shè)備嗎?如果是的話,不可以申請退稅,可以抵扣內(nèi)銷的增值稅的。

111 追問

2019-04-08 17:48

用于生產(chǎn)的機器設(shè)備

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 17:53

您好,可以的。生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅采用免抵退辦法,其退稅實質(zhì)是以留抵稅額為最大退稅限額,即出口貨物FOB與退稅率計算出免抵退稅額,免抵退稅額與期末留抵稅額作比較,應(yīng)退稅額取小的數(shù)據(jù),即: 
當(dāng)免抵退稅額﹥期末留抵稅額時,應(yīng)退稅額=期末留抵稅額; 
當(dāng)免抵退稅額﹤期末留抵是時,應(yīng)退稅額=免抵退稅額的金額; 
也就是說,生產(chǎn)企業(yè)各類進項稅抵扣后形成留抵的,都間接參與了免抵退的計算。

111 追問

2019-04-08 18:36

老師,那申報表該如何填寫

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 18:45

您好,進行增值稅日常納稅申報時,將本期已認證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三部分“待抵扣進項稅額”中的“本期認證相符且本期未申報抵扣”。 
如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三部分“待抵扣進項稅額”第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”里的進項稅款對應(yīng)的貨物最終改為內(nèi)銷,那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷當(dāng)月申報抵扣對應(yīng)的進項稅額,即必須在內(nèi)銷當(dāng)月將有關(guān)進項稅額由第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”。

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您好,是購買的稅控設(shè)備嗎?如果是的話,不可以申請退稅,可以抵扣內(nèi)銷的增值稅的。
2019-04-08 17:45:31
生產(chǎn)型出口企業(yè)進項稅留底的時候才可以申請退稅
2019-04-08 17:17:00
生產(chǎn)型企業(yè)計算免抵退不是按進項對應(yīng)計算的,是匯總計算
2019-09-18 10:19:52
你好,外貿(mào)企業(yè)是可以做免稅申報的。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-30 09:20:57
您好,生產(chǎn)型出口企業(yè),為構(gòu)建廠房的進項稅,可以參與退稅。
2019-06-28 22:46:14
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