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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-09 09:28

借:主營業(yè)務(wù)成本~暫估 
貸:應(yīng)付賬款~暫估

thh歡歡 追問

2019-04-09 09:32

那如果后期有其他費(fèi)用發(fā)票回來,可以暫估費(fèi)用嗎?

thh歡歡 追問

2019-04-09 09:32

怎么做呢

陳詩晗老師 解答

2019-04-09 10:42

首先,把上面分錄沖紅,然后根據(jù)發(fā)票做正常的分錄,如果跨年,通過以前年度損益調(diào)整

thh歡歡 追問

2019-04-09 11:08

怎么做之前年度損益調(diào)整呢

陳詩晗老師 解答

2019-04-09 11:55

首先,紅字分錄借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)付賬款~暫估 
然后 
借:以前年度損益調(diào)整 
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn) 
貸:應(yīng)付賬款 
如果以前年度損益調(diào)整有差額轉(zhuǎn)未分配利潤

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相關(guān)問題討論
借:主營業(yè)務(wù)成本~暫估 貸:應(yīng)付賬款~暫估
2019-04-09 09:28:39
您好。借成本類科目 貸應(yīng)付賬款。
2022-03-26 08:17:04
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023-05-19 11:20:08
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2017-02-06 15:50:47
暫估原材料入庫成本 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——XX公司
2017-06-27 22:06:03
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