老師,我們的行業(yè)是:架線及設(shè)備工程建筑,去年我們的 問
你好,這個(gè)是資產(chǎn)五千萬以內(nèi),人數(shù)300人以內(nèi),應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)。 答
我們公司是制作圖書的生產(chǎn)企業(yè),老板為了拿高新補(bǔ) 問
同學(xué)你好,沒有實(shí)際研發(fā)活動(dòng),即沒有費(fèi)用發(fā)生,沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,那如何歸集呀,沒辦法歸集。會(huì)計(jì)也沒辦法硬做呀,退一萬步說,賬能硬做,那業(yè)務(wù)呢,沒辦法無中生有呀。 答
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(1.15-0.15)÷(1-9%)×9%+0.15×9% 問
同學(xué),你好 因?yàn)檫@個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品,只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算,這個(gè)是特殊算法 答
請(qǐng)問老師,股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”, 問
你好可以的,可以做的 答
個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體工商戶,然后又以個(gè)人的名義承接業(yè) 問
你好,可以代開。這個(gè)是2個(gè)主體??梢愿髯宰龈髯缘臉I(yè)務(wù) 答

這個(gè)月申報(bào)季度所得稅時(shí),利潤(rùn)總額不擬補(bǔ)以前年度虧損,產(chǎn)生了應(yīng)交所得稅,需要怎么處理???還是正常預(yù)交啊?
答: 這個(gè)是正常的情況,因?yàn)楝F(xiàn)在企業(yè)所得稅還沒有完成匯算清繳,這個(gè)項(xiàng)目沒有開放呢,等企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束后,就可以填寫數(shù)字了。
2016年利潤(rùn)總額虧損-120672.61,2017年虧損-69673.90,現(xiàn)在申報(bào)2019年第一季度所得稅利潤(rùn)總額是163916.32,這樣的話應(yīng)該可以彌補(bǔ)以前年度虧損吧,為啥那欄是灰色的
答: 需要先做2018年匯算清繳才可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
填寫季度報(bào)表時(shí)有彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣與原報(bào)表應(yīng)交所得稅額不一樣,例如:原利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額80218.8*25%=20054.7,實(shí)際填表有30419.07的以前年度虧損,(80218.8-30419.07)*25%=12449.93。賬務(wù)上需要如何處理?
答: 就是借:所得稅費(fèi)用 12449.93 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 12449.93


一冉 追問
2019-04-09 10:15
張艷老師 解答
2019-04-09 10:16
一冉 追問
2019-04-09 10:18
張艷老師 解答
2019-04-09 10:26