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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-09 10:19

如果憑證錯誤,是更正過來的。

。 追問

2019-04-09 10:40

什么?我的是記賬憑證后面的原始憑證錯了,發(fā)票抬頭寫錯了,怎么更正啊?

張艷老師 解答

2019-04-09 10:45

您不是還有”報銷金額大于發(fā)票金額“的情況嗎,這個不就是憑證也錯了嗎?還是什么其他情況呢? 
發(fā)票錯了話,是要及時聯(lián)系對方換開正確的發(fā)票的。

。 追問

2019-04-09 11:01

已經(jīng)是去年5月份的發(fā)票了,換不了

張艷老師 解答

2019-04-09 11:10

抬頭哪里開錯了?不是您公司抬頭嗎?還是?

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您好,國家給的扶貧資金一部分在扶貧辦,還有一部分在貴單位,但是資金的使用單位是各鄉(xiāng)政府,鄉(xiāng)鎮(zhèn)府要到貴單位報賬,具體操作,需要拿著抬頭為貴單位的發(fā)票,附上貴單位內(nèi)容審批表,最好貴單位與開發(fā)票的單位簽訂合同,如果是工程或者設(shè)備發(fā)票,還要有驗收報告,就可以支付款項了,不過事先如果有合同以及內(nèi)部審批表,可以先預(yù)付款。原始憑證應(yīng)該保存在貴單位,發(fā)票抬頭開貴單位。
2016-10-15 22:27:13
您好,國家給的扶貧資金一部分在扶貧辦,還有一部分在貴單位,但是資金的使用單位是各鄉(xiāng)政府,鄉(xiāng)鎮(zhèn)府要到貴單位報賬,具體操作,需要拿著抬頭為貴單位的發(fā)票,附上貴單位內(nèi)容審批表,最好貴單位與開發(fā)票的單位簽訂合同,如果是工程或者設(shè)備發(fā)票,還要有驗收報告,就可以支付款項了,不過事先如果有合同以及內(nèi)部審批表,可以先預(yù)付款。原始憑證應(yīng)該保存在貴單位,發(fā)票抬頭開貴單位。
2016-10-15 22:27:00
您好,鄉(xiāng)鎮(zhèn)要找貴單位報賬,發(fā)票抬頭應(yīng)該開貴單位,原始憑證原件應(yīng)該貴單位保存。
2016-10-15 10:24:14
如果憑證錯誤,是更正過來的。
2019-04-09 10:19:39
裝修一處租賃來辦公場所,裝修費要記固定資產(chǎn)嗎?
2016-10-15 15:44:30
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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