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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-04-09 10:27

你本期繳納稅額,那咋會有留底稅額了??

下雪啦 追問

2019-04-09 10:31

老師,我沒表述清楚,本期未納稅,進項大于銷項,所以產(chǎn)生了留抵,是否附加稅納稅申報表就不用填了,還是直接都填0

maize老師 解答

2019-04-09 10:35

你0申報就可以,你看你稅局那邊是不是說明沒有是不是0申報還是不處理

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相關(guān)問題討論
你本期繳納稅額,那咋會有留底稅額了??
2019-04-09 10:27:46
你好,附加稅零申報就可以。
2020-07-15 14:49:12
你好,本期繳納的附加稅是根據(jù)本期實繳的增值稅來算的,本期實繳的增值稅=本期銷項-本期進項-留抵的增值稅 也就是說:本期繳納附加稅 是以 本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數(shù)的
2020-04-02 10:34:18
你有留抵增值稅的是的
2019-08-25 22:52:37
你好,上一個月的進項大于銷項的金額。
2022-02-22 13:44:30
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