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下雪啦
于2019-04-09 10:19 發(fā)布 ??2638次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-04-09 10:27
你本期繳納稅額,那咋會有留底稅額了??
下雪啦 追問
2019-04-09 10:31
老師,我沒表述清楚,本期未納稅,進項大于銷項,所以產(chǎn)生了留抵,是否附加稅納稅申報表就不用填了,還是直接都填0
maize老師 解答
2019-04-09 10:35
你0申報就可以,你看你稅局那邊是不是說明沒有是不是0申報還是不處理
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一般納稅人若本期繳納上月增值稅,有留抵稅額,附加稅納稅申報表就不用填了嗎
答: 你本期繳納稅額,那咋會有留底稅額了??
老師,一般納稅人附加稅申報時,本期有銷項增值稅,也有上期留抵進項稅,抵完本期以后還有留抵稅額,增值稅附加稅還用填金額申報嗎?
答: 你好,附加稅零申報就可以。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,一般納稅人增值稅申報表上的期末留抵稅額+附表四=賬本上的期末余額
答: 你有留抵增值稅的是的
一般納稅人,有留抵稅額,增值稅填報不用交稅,附加稅應(yīng)該怎么填?
討論
単位是一般納稅人,本月繳納了上個稅期已申報的增值稅和城維等附加稅,本月報稅時,在增值稅電子申報表附表中,是否應(yīng)該填列本月實際繳納上期的附加稅款?填列后應(yīng)繳稅額列成為了負數(shù),這樣正確嗎?
老師 賬本上應(yīng)交增值稅余額是不是增值稅納稅申報表期末留抵稅額?(一般納稅人)
一般納稅人進行增值稅納稅申報,上個月納稅申報表留底稅額三萬多,為什么這個月填寫申報表的時候上期留抵稅額欄為零而且灰色不允許自填?
錯誤原因:本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項目本月9.71加即征即退項目本月0.00之和。我在附表四本期實際抵減金額填寫不上數(shù)據(jù),請問具體在哪一欄填寫
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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下雪啦 追問
2019-04-09 10:31
maize老師 解答
2019-04-09 10:35