
小規(guī)模企業(yè),而且這季度銷售額未達(dá)到起征點(diǎn),專票普票都有,附加稅申報(bào)表中當(dāng)期銷售收入填專票部分的銷售額還是全部銷售額
答: 你的普票是免稅的嗎 附加稅按繳納的增值稅來填寫,一般計(jì)稅哪里填寫實(shí)際繳納的增值稅
小規(guī)模企業(yè),而且這季度銷售額未達(dá)到起征點(diǎn),專票普票都有,附加稅申報(bào)表中當(dāng)期銷售收入填專票部分的銷售額還是全部銷售額?
答: 附加稅申報(bào)表也不需要填寫銷售額?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專普票總額度是24.6萬(wàn),小規(guī)模增值稅申報(bào),未達(dá)到起征點(diǎn),自開專票是填入主表的第一行。自開普票金額填入小微企業(yè)免稅銷售額欄。是這樣填寫的,但是下一步提示本期銷售額未達(dá)到起征點(diǎn)申報(bào)提交提示:當(dāng)前申報(bào)的專用發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0,必須大于等于21萬(wàn)。
答: 專票不免稅,開具專票的不含稅收入,填寫在增值稅主表的第2行

