
應(yīng)付賬款按供應(yīng)商核算的,暫估時應(yīng)付賬款的供應(yīng)商寫什么呢?實際是發(fā)給勞務(wù)人員的勞務(wù)費,該怎么做
答: 應(yīng)付賬款~暫估 通過這個明細科目核算
我公司有一位供應(yīng)商,每月固定給我們提供貨物,每月我司做暫估借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款-暫估款實際我單位給對方單位付款的時候應(yīng)該怎么做賬:借:應(yīng)付賬款-暫估款貸:銀行存款嗎?是否需要結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你們這么做沒問題的 成本在你領(lǐng)用時結(jié)轉(zhuǎn)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
求問,發(fā)現(xiàn)上月付供應(yīng)商款,做了一筆借應(yīng)付賬款—暫估11,貸應(yīng)付賬款—明細11。借應(yīng)付賬款—明細11,主營業(yè)務(wù)成本-1,貸銀行存款10。本月發(fā)現(xiàn)暫估實際應(yīng)該是10.5,應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 你好 借應(yīng)付明細貸應(yīng)付暫估0.5 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付明細0.5

