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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-09 11:21

您好 
借:固定資產(chǎn) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:應(yīng)付賬款 
借:應(yīng)付賬款 
貸:銀行存款

Y~ 追問

2019-04-09 11:24

15000我付款的時候已經(jīng)入預(yù)付賬款科目了,現(xiàn)在還不知道什么時候能把尾款付出去,

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:25

那您把應(yīng)付賬款替換為預(yù)付賬款  付款的時候再減少預(yù)付賬款就好了

Y~ 追問

2019-04-09 11:29

是不是借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,貸預(yù)付賬款 
尾款的分錄怎么填寫呢老師

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:33

是的 分錄就是您寫的那也 
支付尾款 
借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款

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您好 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2019-04-09 11:21:39
你好 借:固定資產(chǎn) 150000 貸:銀行存款100000 應(yīng)付賬款 50000
2019-04-09 11:31:21
暫估 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-暫估
2019-06-21 10:10:57
你好,借固定資產(chǎn),貸,銀行存款,發(fā)票一直沒到嗎
2019-06-21 09:32:11
先做固定資產(chǎn),沒有做賬的掛預(yù)付賬款就可以
2019-12-02 09:47:33
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