老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結(jié) 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計算過程及答案解析 答

老師,可以給我講解一下第二題到第四題的解題思路嘛?
答: 答案有具體的計算金額,老師就不寫斤算金額了,和同學(xué)說一下思路: 2、題目中署名了發(fā)生減值跡象,說明要計提減值了,那么就要用可回收金額510和截止到2010年底的固定資產(chǎn)凈值作比較(固定資產(chǎn)原值-累計折舊),差額為計提的減值數(shù),借: 資產(chǎn)減值損失 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 4處置的時候, 從固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 累計折舊 平時記賬方向的反方向轉(zhuǎn)出,同時借方應(yīng)收400萬貸方有銀行存款-清理費5萬,差額為營業(yè)外收入或者支出
老師,可以給我講一下第二題到第四題的解題思路嘛?
答: 你好,你計算到時間的賬面價值和可回收額比較,低于的就減值了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師第四題可以講一下嘛
答: 同學(xué),你的疑問是什么呢?另外圖片1看不到


我是小小姜 追問
2019-04-09 15:24
暖暖老師 解答
2019-04-09 15:25
我是小小姜 追問
2019-04-09 15:39
暖暖老師 解答
2019-04-09 15:50