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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2019-04-09 16:22

你好,把暫估的數(shù)據(jù)沖回,

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-04-09 16:24

暫估的沖回,按實(shí)際在入帳,那成本還要重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎

小惑老師 解答

2019-04-09 16:27

成本多的要沖回多轉(zhuǎn)的部分

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-04-09 16:33

做沖銷時(shí)借:庫存商品   貸:以前年度損益調(diào)整--主營業(yè)務(wù)成本  這樣對嗎?這樣不就增加了庫存商品的數(shù)據(jù) 了嗎?庫存商品的數(shù)據(jù)怎么處理呀

小惑老師 解答

2019-04-09 16:37

借:應(yīng)付賬款-暫估 
貸:庫存商品

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-04-09 16:44

第一步?jīng)_暫估,第二步以實(shí)際重新入帳,第三步調(diào)減多的成本,我現(xiàn)在就是不明白第三步。

小惑老師 解答

2019-04-09 16:49

如果是這樣順序,你的庫存商品金額就不多了,你已按照少的入賬了。就調(diào)整這三步就可以了

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相關(guān)問題討論
你好,把暫估的數(shù)據(jù)沖回,
2019-04-09 16:22:02
您好 借以前年度損益調(diào)整。 貸應(yīng)付賬款等。
2022-01-14 11:30:26
銷貨出去,實(shí)際進(jìn)貨發(fā)票還未到,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 要
2019-04-16 13:27:16
借主營業(yè)務(wù)成本,5000*5貸庫存商品 剩下發(fā)生別的做費(fèi)用下面
2020-03-28 19:06:18
您好!可以先做暫估。然后結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-01-03 11:11:03
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