小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師請教一下,資產負債表與利潤表的勾稽關系,有哪 問
您好,資產負債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關系,主要通過所有者權益中的留存收益項目建立聯系: 未分配利潤期末數 = 未分配利潤期初數 %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對股東的分配 %2B 其他轉入(一般不涉及) 答
請問采購合同有ABC三款產品單價和數量不一樣,但是 問
你好,是的,是會影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請問農業(yè)公司收到政府補貼款,審計一般到公司會查 問
就是財務賬目上面會看哪些? 答

收到團體意外險的普通發(fā)票,做分錄:借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,會計分錄對嗎?
答: 上述說法完全正確,是屬于福利費開支
一般納稅人收到增值稅普通發(fā)票如何出分錄?借,管理費用10000貸,銀行存款10000還是,借,管理費用9433.96,應交稅費566.04貸:銀行存款10000
答: 收到普票的話,進項稅,是不能抵扣的。這個的話,是要價稅合計10000元,記入費用的哦
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
支付銀行短信費,銀行支付: 1, 會計分錄: 借:財務費用 貸銀行存款 2, 會計分錄 借: 管理費用-通信費 貸 銀行存款 那一種比較好
答: 您好,1比較好。謝謝。
借管理費用辦公費1000.貸銀行存款1000.現在由于賬號錯誤,1000退回的會計分錄是借管理費用-1000.貸銀行存款-1000.還是借銀行存款1000.貸管理費用1000.
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結轉期間損益分錄?

