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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-10 08:32

你好,應(yīng)收賬款為-50萬就應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)收賬款 
如果預(yù)收賬款原有10萬,則預(yù)收賬款期末余額為10+50萬

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-04-10 08:35

老師,我申報(bào)的時(shí)候把-50萬,全調(diào)預(yù)收賬款,沒有考慮到,應(yīng)收賬款下面其中有正數(shù)的金額。這個(gè)有關(guān)系嗎

鄒老師 解答

2019-04-10 08:36

你好,應(yīng)收賬款有正數(shù)的 就還是在應(yīng)收賬款體現(xiàn)的 
 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” 
  預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-04-10 08:44

我這樣整體調(diào)過去,稅務(wù)會(huì)來查嗎?問題大嗎?

鄒老師 解答

2019-04-10 08:46

你好,應(yīng)稅賬款負(fù)數(shù)本來就需要計(jì)入預(yù)收賬款的,這個(gè)是沒有問題的 
稅局可能查,但是你可以解釋為什么這樣填寫

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-04-10 09:13

老師,拿我把整個(gè)調(diào)過去了應(yīng)該如何解釋合理一點(diǎn)呢?

鄒老師 解答

2019-04-10 09:19

你好,應(yīng)收賬款明細(xì)是正數(shù)的是不需要調(diào)整到預(yù)收的,如果你調(diào)整了,就說明有錯(cuò)誤的

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你好,應(yīng)收賬款為-50萬就應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)收賬款 如果預(yù)收賬款原有10萬,則預(yù)收賬款期末余額為10+50萬
2019-04-10 08:32:25
可以這樣去調(diào)整,也可以不調(diào)整。反正應(yīng)付的借方余額就是表示預(yù)付。
2019-04-29 15:19:34
您好 可能您軟件設(shè)置了 應(yīng)收賬款借方金額在預(yù)收賬款欄次填寫
2019-07-13 20:33:46
因?yàn)轭}目問的應(yīng)收賬款的報(bào)表數(shù),不能減其他應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備的啊
2022-03-18 14:46:28
你好應(yīng)收款借方40 10萬填寫在 預(yù)收
2020-07-08 13:16:01
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