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于2019-04-10 08:59 發(fā)布 ??982次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-04-10 09:54
外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應該在認證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。
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報增值稅的時候,認證的退稅發(fā)票實在表二中26、27行填寫哈
答: 外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應該在認證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。
報增值稅的時候,認證的退稅發(fā)票實在表二中26、27行填寫嗎
答: 你好,這個問題已經(jīng)回答了哦
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
外貿(mào)出口退稅企業(yè),增值進行退稅認證后,申報增值稅時這個進項發(fā)票要填寫在哪里
答: 你好,填寫在附表二中第24欄。
退稅認證發(fā)票是不是要填列增值稅待抵扣認證發(fā)票項26欄
討論
純外貿(mào)企業(yè)退稅勾選認證的增值稅進項發(fā)票,填寫在增值稅附表二的什么位置
增值稅專票認證勾選退稅勾選怎么報稅,在增值稅申報表上怎么填寫
出口退稅認證發(fā)票申報增值稅填到哪里,主表要填嗎
外貿(mào)企業(yè)出口免稅不退稅,進項發(fā)票認證后在增值稅納稅申報里如何填寫?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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