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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-04-10 09:54

外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應該在認證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。

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外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應該在認證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。
2019-04-10 09:54:03
你好,這個問題已經(jīng)回答了哦
2019-04-10 10:31:53
1)當月認證通過的進項稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進項稅額 行次1:本期認證相符且本期申報抵扣. 2)對于確定是用于申請出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進項稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額. 3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務銷售額明細 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
2019-04-28 12:01:49
你好,填寫在附表二中第24欄。
2019-04-13 22:29:49
你好,需要填寫到表2中
2019-03-11 14:18:26
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